目 录
第一部分 沈阳市发展和改革委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 沈阳市发展和改革委员会2017年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 沈阳市发展和改革委员会2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市发展和改革委员会概况
一、主要职责
(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。
(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决全市经济运行中的重大问题,调节经济运行。
(三)负责汇总和分析全市财政、金融等方面情况;参与拟订财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策、综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作、负责全市地方社会信用体系建设和综合管理工作,推进地方社会信用体系建设。
(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案的实施,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导和推进经济体制改革试点和改革试验区工作。
(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任:提出全市固定资产投资总规模和投资结构调节的目标、政策措施;组织开发策划重大项目,推进重大项目产业化;安排市财政性建设资金;按规定权限审核、核准国外贷款项目、外商投资重大项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用;引导民间投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及政策措施;承担全市重点工程项目稽查工作;指导全市工程咨询业发展。
(六)推进全市经济结构战略性调整;组织拟订全市综合性产业政策;负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题;综合平衡全市工业发展规划,参与推进工业经济结构调整和产业升级;研究并组织实施交通运输发展规划,推进体制改革;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订全市现代物流业发展战略、规划,组织拟定全市高技术产业发展、产业技术进步的战略和重大政策;协调解决全市重大技术装备推广应用等方面的重大问题;负责地铁装备产业化工作。
(七)拟订全市能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议;按相关权限实施对能源项目和计划的管理;提出发展新能源的政策措施;参与能源运行调节和应急保障工作。
(八)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;组织拟定全市区域经济协调发展及老工业基地振兴、沈阳经济区发展的战略、规划和重大政策;研究提出全市城镇化发展战略和重大政策;负责地区经济协作的统筹协调。
(九)推进全市可持续发展战略;负责全市节能减排的综合协调工作;组织拟定全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制全市生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟定全市应对气候变化重大战略、规划和政策。
(十)研究分析市场状况,负责重要商品的总量平衡和宏观调控的相关工作;编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;会同有关部门协调全市粮食、棉花、食糖、化肥等关系国计民生重要商品的储备。
(十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十二)拟定全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章;按规定指导、协调和监督全市招投标工作。
(十三)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施全市国民经济动员相关工作;负责交通战备和信息动员工作。
(十四)协调解决区、县(市)经济和社会发展中的重大问题。
(十五)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入沈阳市发展和改革委员会2017年部门决算编制范围的本级及二级预算单位包括:
1. 沈阳市发展和改革委员会本级
2. 沈阳市发展和改革委员会会计核算中心
3. 沈阳市绿色工程领导小组办公室
4. 沈阳市经济信息中心
5. 沈阳市计划经济干部培训中心
6. 全国农村经济管理信息网沈阳工作站
7. 沈阳市物价局监督检查分局
8. 沈阳市物价局成本调查监审分局
9. 沈阳市价格监测中心
10. 沈阳市价格认证中心
11.沈阳市价格调节基金办公室
第二部分 沈阳市发改委部门决算公开表
附件1 2017年市直部门决算公开报表
附件1-1
2017年度收入支出决算总表 |
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|
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|
|
|
公开01表 | |||||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|||||
栏 次 |
|
|
栏 次 |
|
2 |
|||||
1 |
17042.25 |
一、一般公共服务支出 |
20 |
12686.25 |
||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
165.00 |
二、科学技术支出 |
21 |
190.62 |
|||||
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
22 |
1575.39 |
|||||
三、事业收入 |
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
221.94 |
|||||
四、经营收入 |
5 |
|
五、节能环保支出 |
24 |
13.2 |
|||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、城乡社区支出 |
25 |
300.00 |
|||||
六、其他收入 |
7 |
16.92 |
七、农林水支出 |
26 |
402.82 |
|||||
|
8 |
|
八、商业服务业等支出 |
27 |
247.48 |
|||||
9 |
|
九、援助其他地区支出 |
28 |
1300.00 |
||||||
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
29 |
428.28 |
|||||
|
11 |
|
十一、其他支出 |
30 |
580.00 |
|||||
本年收入合计 |
12 |
17059.17 |
本年支出合计 |
31 |
17945.98 |
|||||
用事业基金弥补收支差额 |
13 |
|
结余分配 |
32 |
|
|||||
年初结转和结余 |
14 |
3919.79 |
其中:提取职工福利基金 |
33 |
|
|||||
其中:项目支出结转和结余 |
15 |
3890.46 |
转入事业基金 |
34 |
|
|||||
基本支出结转 |
16 |
29.33 |
年末结转和结余 |
35 |
3032.98 |
|||||
|
17 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
36 |
2696.57 |
|||||
|
18 |
|
|
37 |
|
|||||
总计 |
19 |
20978.96 |
总计 |
38 |
20978.96 |
|||||
|
附件1-2
2017年度收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
合计 |
17059.17 |
17042.25 |
|
|
|
|
16.92 |
||||||||||||||||
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
5768.51 |
5759.26 |
|
|
|
|
9.25 |
|||||||||||||
201 |
04 |
04 |
战略规划与实施 |
105.80 |
105.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
201 |
04 |
05 |
日常经济运行调节 |
563.36 |
563.36 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
201 |
04 |
08 |
物价管理 |
188.47 |
188.47 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
201 |
04 |
50 |
事业运行 |
1015.64 |
1014.89 |
|
|
|
|
0.74 |
|||||||||||||
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
3861.58 |
3861.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
206 |
04 |
99 |
其他技术研究与开发支出 |
161.82 |
161.82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
1373.15 |
1373.15 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
174.38 |
174.38 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.71 |
102.71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
208 |
06 |
99 |
其他企业改革发展补助 |
6.90 |
|
|
|
|
|
6.90 |
|||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
185.86 |
185.86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
36.08 |
36.08 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
213 |
01 |
11 |
统计监测与信息服务 |
111.05 |
111.02 |
|
|
|
|
0.03 |
|||||||||||||
213 |
01 |
35 |
农业资源保护修复与利用 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
216 |
06 |
99 |
其他涉外发展服务支出 |
247.57 |
247.57 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
219 |
99 |
00 |
其他支出 |
1300.00 |
1300.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
371.72 |
371.72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
56.56 |
56.56 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
580.00 |
580.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件1-3
2017年度支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||||
合计 |
17945.98 |
8888.59 |
9057.4 |
|
|
| |||||||||||||||||
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
5,797.84 |
5,797.84 |
0.00 |
|
|
| ||||||||||||||
201 |
04 |
04 |
战略规划与实施 |
291.00 |
0.00 |
291.00 |
|
|
| ||||||||||||||
201 |
04 |
05 |
日常经济运行调节 |
559.71 |
0.00 |
559.71 |
|
|
| ||||||||||||||
201 |
04 |
08 |
物价管理 |
272.13 |
0.00 |
272.13 |
|
|
| ||||||||||||||
201 |
04 |
50 |
事业运行 |
1,015.64 |
1,015.64 |
0.00 |
|
|
| ||||||||||||||
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
4,749.94 |
0.00 |
4,749.94 |
|
|
| ||||||||||||||
206 |
04 |
99 |
其他技术研究与开发支出 |
190.62 |
0.00 |
190.62 |
|
|
| ||||||||||||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,044.81 |
1,044.81 |
0.00 |
|
|
| ||||||||||||||
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
166.54 |
166.54 |
0.00 |
|
|
| ||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
102.71 |
102.71 |
0.00 |
|
|
| ||||||||||||||
208 |
06 |
99 |
其他企业改革发展补助 |
261.32 |
0.00 |
261.32 |
|
|
| ||||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗★ |
185.86 |
185.86 |
0.00 |
|
|
| ||||||||||||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗★ |
36.08 |
36.08 |
0.00 |
|
|
| ||||||||||||||
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|
|
| ||||||||||||||
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
|
| ||||||||||||||
213 |
01 |
11 |
统计监测与信息服务 |
110.82 |
110.82 |
0.00 |
|
|
| ||||||||||||||
213 |
01 |
35 |
农业资源保护修复与利用 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
|
| ||||||||||||||
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
259.00 |
0.00 |
259.00 |
|
|
| ||||||||||||||
216 |
06 |
99 |
其他涉外发展服务支出 |
247.48 |
0.00 |
247.48 |
|
|
| ||||||||||||||
219 |
99 |
00 |
其他支出 |
1,300.00 |
0.00 |
1,300.00 |
|
|
| ||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
371.72 |
371.72 |
|
|
|
| ||||||||||||||
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
56.56 |
56.56 |
|
|
|
| ||||||||||||||
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
580.00 |
. |
580.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附件1-4
2017年度财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||||||
收 入 |
支 出 | |||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16877.25 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
12676.26 |
12676.26 |
| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
165.00 |
二、科学技术支出 |
18 |
190.62 |
190.62 |
| |||||||
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
19 |
1575.39 |
1575.39 |
| |||||||
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
221.94 |
221.94 |
| |||||||
|
5 |
|
五、节能环保支出 |
21 |
13.2 |
13.2 |
| |||||||
|
6 |
|
六、城乡社区支出 |
22 |
300.00 |
300.00 |
| |||||||
|
7 |
|
七、农林水支出 |
23 |
402.79 |
402.79 |
| |||||||
|
8 |
|
八、商业服务业等支出 |
24 |
247.48 |
247.48 |
| |||||||
|
9 |
|
九、援助其他地区支出 |
25 |
1300.00 |
1300.00 |
| |||||||
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
26 |
428.28 |
428.28 |
| |||||||
|
11 |
|
十一、其他支出 |
27 |
580.00 |
580.00 |
| |||||||
本年收入合计 |
12 |
17042.25 |
本年支出合计 |
28 |
17935.96 |
17935.96 |
| |||||||
年初结转和结余 |
13 |
3896.67 |
年末结转和结余 |
29 |
3002.95 |
2837.95 |
165.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
3896.67 |
基本支出结转 |
30 |
336.42 |
336.42 |
| |||||||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
项目支出结转和结余 |
31 |
2666.54 |
2501.54 |
165.00 | |||||||
合计 |
16 |
20938.91 |
合计 |
32 |
20938.91 |
20773.91 |
165.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件1-5
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||||||||||||||
合计 |
3896.67 |
29.33 |
3867.33 |
16877.25 |
9185.65 |
7691.6 |
17935.96 |
8878.57 |
9057.4 |
2837.95 |
336.42 |
2501.54 |
| |||||||||||||||||||||
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
29.33 |
29.33 |
0.00 |
5759.26 |
5759.26 |
|
5788.59 |
5788.59 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
201 |
04 |
04 |
战略规划与实施 |
185.20 |
|
185.20 |
105.80 |
|
105.80 |
291.00 |
|
291.00 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
201 |
04 |
05 |
日常经济调节运行 |
|
|
|
563.36 |
|
563.36 |
559.71 |
|
559.71 |
3.65 |
|
3.65 |
| ||||||||||||||||||
201 |
04 |
08 |
物价管理 |
166.48 |
|
166.48 |
188.47 |
|
188.47 |
272.13 |
|
272.13 |
82.82 |
|
82.82 |
| ||||||||||||||||||
201 |
04 |
05 |
事业运行 |
|
|
|
1014.89 |
1014.89 |
|
1014.89 |
1014.89 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
201 |
04 |
99 |
其他发展和改革事务支出 |
1557.84 |
|
1557.84 |
3861.58 |
|
3861.58 |
4749.94 |
|
4749.94 |
669.49 |
|
669.49 |
| ||||||||||||||||||
206 |
04 |
99 |
其他技术研究与开发支出 |
30.00 |
|
30.00 |
161.82 |
|
161.82 |
190.62 |
|
190.62 |
1.2 |
|
1.2 |
| ||||||||||||||||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政事业单位 |
|
|
|
1373.15 |
1373.15 |
0 |
1044.81 |
1044.81 |
|
328.34 |
328.34 |
|
| ||||||||||||||||||
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
174.38 |
174.38 |
|
166.54 |
166.54 |
|
7.84 |
7.84 |
|
|
||||||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
102.71 |
102.71 |
|
102.71 |
102.71 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
208 |
06 |
99 |
其他企业改革发展事务 |
1914.61 |
|
1914.61 |
|
|
|
261.32 |
|
261.32 |
1653.29 |
|
1653.29 |
|
||||||||||||||||||
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
|
|
|
185.86 |
185.861 |
|
185.86 |
185.86 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
36.08 |
36.08 |
|
36.08 |
36.08 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
13.20 |
|
13.20 |
|
|
|
13.20 |
|
13.2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
|
||||||||||||||||||
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
300.00 |
|
300.00 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
213 |
01 |
11 |
统计监测与信息服务 |
|
|
|
111.02 |
111.02 |
|
110.79 |
110.79 |
|
0.23 |
0.23 |
|
|
||||||||||||||||||
213 |
01 |
35 |
农业资源保护修复与利用 |
|
|
|
33.00 |
|
33.00 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
|
|
|
300.00 |
|
300.00 |
259.00 |
|
259.00 |
41.00 |
|
41.00 |
|
||||||||||||||||||
216 |
06 |
99 |
其他涉外发展服务支出 |
|
|
|
247.57 |
|
247.57 |
247.48 |
|
247.48 |
0.09 |
|
0.09 |
|
||||||||||||||||||
219 |
99 |
00 |
其他支出 |
|
|
|
1300.00 |
|
1300.00 |
1300.00 |
|
1300.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|
|
|
371.72 |
371.72 |
|
371.72 |
371.72 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
|
|
|
56.56 |
56.56 |
|
56.56 |
56.56 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
|
|
|
580.00 |
|
580.00 |
580.00 |
|
580.00 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附件1-6
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 | |||
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 | ||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
| |||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
公用经费 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||
合计 |
8878.57 |
7482.64 |
1395.93 | |||||
30101 |
基本工资 |
1741.74 |
1741.74 |
| ||||
30102 |
津贴补贴 |
1459.18 |
1459.18 |
| ||||
30103 |
奖金 |
145.84 |
145.84 |
| ||||
30112 |
社会保障缴费 |
302.01 |
302.01 |
| ||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
102.71 |
102.71 |
| ||||
30199 |
其他工资福利支出 |
463.49 |
463.49 |
| ||||
30201 |
办公费 |
53.99 |
|
53.99 | ||||
30202 |
印刷费 |
5.01 |
|
5.01 | ||||
30204 |
手续费 |
0.43 |
|
0.43 | ||||
30205 |
水费 |
17.53 |
|
17.53 | ||||
30206 |
电费 |
73.49 |
|
73.49 | ||||
30207 |
邮电费 |
305.35 |
|
305.35 | ||||
30208 |
取暖费 |
58.94 |
|
58.94 | ||||
30209 |
物业管理费 |
109.77 |
|
109.77 | ||||
30211 |
差旅费 |
12.48 |
|
12.48 | ||||
30212 |
因公出国(境) |
27.58 |
|
27.58 | ||||
30213 |
维修(护)费 |
39.90 |
|
39.90 | ||||
30214 |
租赁费 |
3.88 |
|
3.88 | ||||
30216 |
培训费 |
2.48 |
|
2.48 | ||||
30217 |
公务接待费 |
4.38 |
|
4.38 | ||||
30226 |
劳务费 |
23.46 |
|
23.46 | ||||
30228 |
工会经费 |
48.11 |
|
48.11 | ||||
30229 |
福利费 |
5.10 |
|
5.10 | ||||
30231 |
公务用运行维护费 |
63.36 |
|
63.36 | ||||
30239 |
其他交通费 |
368.44 |
|
368.44 | ||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
151.82 |
|
151.82 | ||||
30301 |
离休费 |
58.65 |
58.65 |
| ||||
30302 |
退休费 |
1147.21 |
1147.21 |
| ||||
30304 |
抚恤金 |
159.36 |
159.36 |
| ||||
30305 |
生活补贴 |
1166.63 |
1166.63 |
| ||||
30307 |
医疗费 |
13.97 |
13.97 |
| ||||
30308 |
奖励费 |
10.5 |
10.5 |
| ||||
30311 |
住房公积金 |
443.65 |
443.65 |
| ||||
30313 |
购房补贴 |
97.61 |
97.61 |
| ||||
30314 |
采暖补贴 |
169.38 |
169.38 |
| ||||
30399 |
其他对个和家庭支出 |
0.71 |
0.71 |
| ||||
31002 |
办公设备购置 |
20.43 |
|
20.43 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件1-7
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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公开07表 | ||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用出让收入安排的支出 |
|
|
|
165.00 |
|
165.00 |
|
|
|
165.00 |
|
165.00 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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| ||||||||||||
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| ||||||||||||
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| ||||||||||||
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|
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|
附件1-8
2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
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公开08表 | ||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余 分配 |
年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
| ||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
注:市发展和改革委员会没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户管理资金的支出,故本表无数据
。
附件1-9
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
|
公开09表 |
部门名称: |
|
单位:万元 |
项 目 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
合 计 |
155.37 |
95.32 |
1、因公出国(境)费 |
67.38 |
27.58 |
2、公务接待费 |
7.21 |
4.38 |
3、公务用车购置及运行费 |
80.78 |
63.36 |
其中: (1)公务用车运行维护费 |
80.78 |
63.36 |
(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 沈阳市发改委2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计20978.96万元,包括:
1.财政拨款收入17042.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16877.25万元,政府性基金收入165.00万元。
2.其他收入16.92万元,主要是利息收入和干诊定额补贴。
3.上年结转和结余3919.79万元,主要是财政拨款结转经费。
(二)支出总计17945.98万元,包括:
1.基本支出8888.59万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4214.97万元,对个人和家庭的补助支出3267.67万元,商品和服务支出1385.53万元,其他资本性支出20.43万元。
2.项目支出9057.40万元,主要包括经济发展和改革专项、部分政府投资项目评审、重大项目前期费、建投改制人员安置、网络维护、市民服务热线等业务支出。
(三)年末结转和结余3032.98万元
主要是市建投公司改制后暂存的预付退休人员余年的工资、采暖费等安置费用;“多规合一”工作经费等。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市发改委2017年整体一般公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度一般公共预算财政拨款支出17935.96万元,其中:基本支出8878.57万元,项目支出9057.4万元。
(二)具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出17935.96万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出12676.26万元,科学技术支出190.62万元,社会保障和就业支出1575.39万元,医疗卫生与计划生育支出221.94万元,节能环保支出13.20万元,城乡社区支出300.00万元,农林水支出402.79万元,商业服务业支出247.48万元,援助其他地区支出1300.00万元,住房保障支出428.28万元,其他支出580.00万元。
1.一般公共服务支出12676.26万元,包括:
(1)行政运行5788.59万元,主要是市发改委本级在职人员工资、日常办公、职工采暖费、会议费、交通费、差旅费等支出。
(2)战略规划与实施291.00万元,主要是信用沈阳专项、新能源汽车专项、重大项目核准等支出。
(3)日常经济运行调节559.71万元,主要是重点项目推进工作、招投标工作、交战办工作、经济形势分析、12358购买服务岗位等支出。
(4)物价管理272.13万元,主要是刑事案件物品价格监证工作和成本监审工作等支出。
(5)事业运行1014.89万元,主要是事业单位在职人员工资、日常办公、职工采暖费、会议费、交通费、差旅费等支出。
(6)其他发展与改革事务支出4749.94万元,主要是政府投资项目评审费、节能评估评审费、经济发展与改革专项、“十三五”修编费等支出。
2.科学技术支出190.62万元,包括:
其他技术研究与开发支出190.62万元,主要是健康产业发展规划编制、健康产业发展战略研究产业链编制经费等支出。
3.社会保障和就业支出1575.39万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休1044.81万元,主要是发改委本级及参公单位离退休人员工资等支出。
(2)事业单位离退休166.54万元,主要是事业单位离退人员工资等支出。
(3)其他企业改革发展补助261.32万元,主要是建投改制职工安置等支出。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出102.71万元,主要是缴纳职工基本养老保险。
4.医疗卫生与计划生育支出221.94万元,包括:
(1)行政单位医疗185.86万元,主要是发改委本级及参公单位在职职工缴纳医疗保险等支出。
(2)事业单位医疗36.08万元,主要是事业单位在职职工缴纳医疗保险等支出。
5.节能环保支出13.2万元,包括:
能源节约利用13.2万元,主要是审计工作经费支出。
6.城乡社区支出300万元,包括:
其他城乡社区公共设施支出300万元,主要是政府投资项目评审咨询费用支出。
7.农林水支出402.79万元,包括:
(1)统计监测与与信息服务110.79万元,用于全国农村经济信息网沈阳工作站的人员工资等支出。
(2)农业资源保护修复与利用33.00万元,用于国土整治区域开发、蒲河生态经济带规划编制等支出。
(3)其他农业支出259.00 万元,用于市生态补偿机制研究支出。
8.商业服务业等支出247.48万元,包括:
其他涉外发展服务支出247.48万元,主要是京沈合作会议费、自贸区产业规划编制咨询费等支出。
。
9.援助其他地区支出1300.00万元,包括:
其他支出1300万元,主要是对支援三峡库区忠县援助专项资金、对口支援新疆项目等支出。
10.住房保障支出428.28万元,包括:
(1)住房公积金371.72万元,主要是职工住房公积金支出。
(2)购房补贴56.56万元,主要是职工住房补贴支出。
11.其他支出580万元,包括:
其他支出580万元,主要是市重大项目前期费等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出95.32万元,其中:因公出国(境)费27.58万元,公务接待费4.38万元,公务用车购置及运行维护费63.36万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少60.05万元,下降38.65%,主要是公务车辆改革等原因。
1.因公出国(境)费27.58万元,主要用于考察、培训、推进境外投资项目等公务。2017年参加出国(境)团组4个,累计9人次。
2.公务接待费4.38万元,主要用于接待外省市相关部门来我委调研、考察、交流等往来人员接待用餐等。2017年公务接待累计40批次,281人。
3.公务用车购置及运行维护费63.36万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费63.36万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量68辆。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年发改委机关运行经费支出1116.46万元,比2016年增加268.04万元,增加31.59%,主要原因是缴纳职工基本养老保险等。
2.政府采购支出情况。
2017年发改委政府采购支出总额1416.00万元,其中:政府采购货物支出12.95万元,政府采购工程支出35.35万元,政府采购服务支出1367.70万元。
3.国有资产占有情况。
截至2017年12月31日,我部门车辆数量为68台,全部为一般公务用车。另外,价值200万以上大型设备共有5台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况。
2017年市发改委对1个项目进行了绩效评价,涉及财政拨款38.00万元。结合我委工作的实际情况,基本完成了以加强了政府投资建投项目的科学化、制度化的管理,提高了政府资金使用效益;进一步明确引领实现东北振兴发展的中心城市发展方向、目标定位、重点任务,有利于促进沈阳在引领实现东北振兴发展的中心城市创新发展,全面深化改革和扩大开放方面起到示范带动作用,使引领实现东北振兴发展的中心城市尽快成为沈阳新的经济增长极,为老工业基地再振兴注入强大的支撑和动力的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。